常德市海绵城市建设服务中心2026年部门预算公开

2026-01-25 10:57 来源:常德市海绵城市建设服务中心
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第一部分:2026部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费情况

“三公”经费预算情况

一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分:2026部门预算公开表














第一部分:2026部门预算说明


一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责城市海绵设施、城市适应气候设施建设维护和日常管理等事务工作;参与城市海绵设施、城市适应气候设施建设的方案评审、巡查监督、竣工验收、工程移交等相关事务性工作。

2、参与监督、考核全市的海绵城市、气候适应型城市规划、设计、建设、设施维护等工作;负责生态修复、城市修补等事务工作。

3、指导、协调城市公共供水、二次供水设施运行、维护等事务;参与城市自来水供水企业和自建设施对外供水企业的行业管理。

4、负责城市计划用水、节约用水事务工作;会同有关部门编制各类用水定额并定期考核执行情况;参与新建、扩建、改建工程项目节水设施的审查验收;负责中水技术的服务指导工作;组织开展节水宣传、节水设备器具的推广等工作;

5、负责组织协调市城区污水处理厂、污水配套管网、提升泵站及附属设施等项目建设工作;负责全市城镇污水处理厂处理量、处理率和处理费的监测;参与指导监督区县市城镇污水处理设施建设运行管理;负责市城区内河水体的维护、管养;负责市城区黑臭水体整治事务工作。

6、负责市政三项维护(人行道、车行道、排水管网)调度、协调的事务工作,参与相关工作的考核、监督;负责市城区排水、排渍、防涝、排污的设施管理、调度、指挥和应急处置。

7、负责拟订海绵城市公益设施建设年度资金使用方案,参与城建资金使用的监督检查。

8、承担市住房和城乡建设局交办的其他事项。

(二)机构设置

根据市委编办核定,市海绵中心内设科室8个,所属事业单位3个,全部纳入2026部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事部、建设维护部、数控服务部、应急事务部、技术服务所、项目建设服务所、气候适应服务所。

所属事业单位分别是市排水服务所市城镇污水处理服务所、市城市节约用水服务所。

二、部门预算单位构成

纳入2026部门预算编制范围的二级预算单位包括:市排水服务所

三、部门收支总体情况

2026部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市海绵中心归口管理使用的道路海绵设施维护江北城区农排机埠维护费江北城区雨污机埠维护费等专项资金;主要涉及城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2026海绵城市建设服务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出

(一)收入预算。2026年初收入预算数19549.25万元,其中,一般公共预算拨款19549.25万元(经费拨款19549.25万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元);政府性基金预算拨款0万元上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元2026收入预算较上年减少900.5万元,下降4.4%,主要是经费拨款减少890.5万元,主要原因是市政设施维修改造项目资金减少。

(二)支出预算。2026年初支出预算数19549.25万元,其中,基本支出2604.26万元,项目支出16944.99万元。主要包括城乡社区支出18887.11万元,社会保障和就业支出494.91万元,住房保障支出167.23万元。2026支出预算较上年减少900.5万元,下降4.4%,主要是项目支出等减少900.05万元,主要原因是市政设施维修改造项目资金减少

四、一般公共预算拨款收支情况

2026一般公共预算拨款收入19549.25万元,支出包括:城乡社区支出18887.11万元,占96.61%;社会保障和就业支出494.91万元,占2.53%;住房保障支出167.23万元,占0.86%。2026一般公共预算拨款规模较上年减少900.5万元,下降4.4%,主要是项目支出等减少900.05万元,主要原因是市政设施维修改造项目资金减少。具体安排情况如下:

(一)基本支出:海绵中心2026一般公共预算基本支出年初预算数为2604.26万元,其中:人员经费2242.05万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助;公用经费362.21万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、 维修(护)费等

(二)项目支出:海绵中心2026一般公共预算项目支出年初预算数为16944.99万元,其中事业运行经费0万元;事业发展专项16944.99万元,主要用于皇木关污水厂污水处理补贴、市政设施改造专项资金污泥处理补贴江北城区雨污机埠维护费等方面

五、政府性基金预算拨款收支情况

市海绵中心2026无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费情况。2026海绵中心运行经费预算362.21万元,较上年预算减少17.57万元,下降4.63%。其减少原因为严格落实过紧日子要求,类档经费减少

(二)“三公”经费预算情况。2026海绵中心“三公经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元)。2026三公经费预算较上年减少0万元,下降0%。其减少原因为厉行节约

(三)一般性支出情况。2026海绵中心会议费预算0万元,拟召开0会议;培训费预算1万元,拟开展2培训,人数约50人次,主要内容为职工培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况。2026海绵中心政府采购预算总额1507.3万元,其中:货物采购预算1.3万元、工程类采购预算1105万元、服务类采购预算401万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。202512月底,海绵中心及所属预算单位共有车辆13台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆10台,其他车辆3台。单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备1台。2026拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0

(六)预算绩效目标说明。本部门(单位)所有支出实行绩效目标管理。纳入2026部门整体支出绩效目标的金额为19549.25万元,其中,基本支出2604.26万元,项目支出16944.99万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费:纳入市财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。



第二部分 2026部门(单位)预算公开表


注:报表中空表表示本部门(单位)无相关收支情况。

      

        2026年海绵中心常德部门预算公开表(50) 汇总(1).xlsx





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